DOM ZDRAVLJA KRUŠEVAC |
|
16.09.22. |
|
|
|
STANjE PREDHODNOG DANA |
1.013.933.82 |
P R I L I V |
|
PRILIVI OD RFZO PO OSNOVU UGOVORA ZA 2022 |
31.685.192.33 |
OSTALI PRILIVI |
485.36 |
PRILIV OD PARTICIPACIJE |
|
UKUPAN PRILIV NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE |
31.685.677.69 |
P L A Ć A NJ E |
|
PLATE – PRIMARNA Z.Z. |
27.329.242.21 |
PLATE – STOMATOLOŠKA Z.Z. |
4.076.915.47 |
OSTALE ISPLATE |
|
OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI-STOMATOLOŠKA ZZ |
|
OSTALI TROŠKOVI- PRIMARNA ZZ |
|
OTPREMNINA-STOMATOLOŠKA ZZ |
|
OTPREMNINA-PRIMARNA ZZ |
|
JUBILARNA- PRIMARNA ZZ |
|
JUBILARNA – STOMATOLOŠKA ZZ |
|
INVALIDNA LICA |
|
SOLIDARNA POMOĆ – PRIMARNA ZZ |
|
SOLIDARNA POMOĆ – STOMATOLOŠKA ZZ |
|
JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ -PRIMARNA ZZ |
|
JEDNOKRATNA SOLIDARNA POMOĆ-STOMATOLOGIJA |
|
PREVOZ – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA |
|
PREVOZ – STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA |
|
NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U ZU |
|
SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL PRIMARNA ZZ |
|
NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA |
|
LEKOVI U PRIMARNOJ ZZ |
|
SOMATULIN-SANDOSTATIN |
|
MATERIJALNI TROŠKOVI PRIMARNA Z.Z. |
224.225.23 |
Telekom Srbija A.D. |
223.904.23 |
MF-UPRAVA ZA TREZOR-PRIHODI UT BEOGRAD/ 13tarifa za izdavanje potvrda/ |
321.00 |
ENERGENTI U ZU |
|
|
|
|
|
UKUPNO PLAĆANJE |
31.630.382.91 |
STANJE NA RAČUNU |
1.069.228.60 |